职位描述
职位描述: 岗位职责:1.定期检查集团政策和制度的执行情况;2.及时识别集团运营的风险并提供业务流程优化建议;3.独立及参与完成集团要求的内控制度审计、预算执行情况审计、绩效审计、离任审计及其他专项审计、巡查和稽查工作;4.定期编制内部控制报告;5.负责沟通内部控制的检查结果,并及时跟踪各项改进计划的执行; 任职资格:1、财务管理、审计、会计、预算等相关专业本科以上学历;2、二年以上大中型企业内控、审计工作经验,有会计师资格。CIA/CPA资格优先,有建筑行业从业经验的优先;3、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度;熟练掌握OFFICE办公软件、VISIO、PDF和用友NC软件。4、优秀的沟通、协调、组织和分析能力;5、良好的职业素养与品德,具有良好的沟通能力,思路清晰,有团队合作精神和较强的抗压能力联系时,请记得是在“job669人才”看到的!